Наверх


ЗАКОН КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"Об утверждении комплексной программы социально - экономического развития Курской области на 2002-2005 годы"
Часть 8

Часть 7

3.10. Демография. Занятость

Численность населения области в ближайшие 5 лет будет сокращаться от 0,4% до 0,5% в год и ожидается в 2005 году 1265 тыс. человек.

Положительный миграционный прирост не сможет компенсировать уменьшение численности населения за счет превышения смертности над рождаемостью.

В целях изменения создавшейся демографической ситуации в области, как и в стране в целом, требуется на федеральном уровне:

  • принятие ряда нормативных актов, направленных на защиту интересов семьи и детей;

  • разработка механизмов материальной поддержки семьи при рождении детей, в том числе увеличение размеров единовременного пособия при рождении ребенка в зависимости от очередного рождения, пособия на период отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Основные направления государственной политики на рынке труда на перспективу будут реализовываться в рамках Программы содействия занятости населения Курской области, которая, в частности, предусматривает осуществление мер, направленных на определение основных направлений развития и совершенствования системы профессиональной ориентации и психологической поддержки, профессиональной подготовки, повышение квалификации, переподготовку безработных граждан и незанятого населения, развитие и поддержку малого бизнеса, организацию предпринимательской деятельности и др.

В указанной программе усилен акцент на специальных подпрограммах "Занятость женщин", "Занятость молодежи", "Занятость лиц предпенсионного возраста", связанный с учетом их семейного положения, числа детей или иждивенцев, возраста. Общие меры политики на рынке труда будут иметь "демографический аспект". В период до 2005 года намечается продолжить работу по расширению сферы трудового посредничества и информационного обслуживания рынка труда, создание специальных ярмарок вакансий для женщин, молодежи, пожилых людей, развитие информационных банков и сетей специально для этих групп населения, подготовка для них специальных изданий, буклетов, памяток и т. д., организация для них профотбора, разработка специальных рекомендаций, создание для этих групп населения рабочих мест (общественные работы, резервирование мест на предприятиях), создание для них небольших, ориентированных на рынок производственных структур на базе обанкротившихся предприятий.

Программные мероприятия направлены на формирование эффективной рациональной занятости населения, сдерживание уровня регистрируемой безработицы в пределах от 1% до 1,1%.

В 2002-2005 годах около 14 тысячам человек незанятого населения будет предоставлена возможность прохождения профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки с целью их последующего трудоустройства.

Намечается организовать общественные работы для 12 тыс. человек, обратившихся по вопросу трудоустройства в службы занятости.

Более 20 тысяч человек молодежи из числа безработных в рассматриваемом периоде намечено обеспечить временной занятостью.

В целях создания условий для расширения возможностей занятости в сфере малого и среднего бизнеса и самостоятельной занятости безработных предусматривается оказать содействие в предпринимательской деятельности 500 безработным.

Программными мероприятиями в целом по области в 2002-2005 годах предусматривается создание 5,3 тыс. новых рабочих мест, в том числе в промышленности - 3,0 тыс. рабочих мест, в торговле - 1,5 тыс. рабочих мест, в других отраслях экономики - 0,8 тыс. рабочих мест.


   Перспективы развития основных показателей
   демографии и занятости населения в Курской области
         в 2002 - 2005 годах
   ------------------------------------------------------------------
   ¦Наименование показателей¦2002 г.  ¦2003 г.  ¦2004 г.  ¦2005 г.  ¦
   ¦------------------------¦---------¦---------¦---------¦---------¦
   ¦Численность населения   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦    (тыс. чел.)         ¦1281,0   ¦1275,0   ¦1269,0   ¦1265,0   ¦
   ¦------------------------¦---------¦---------¦---------¦---------¦
   ¦     в том числе:       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦ Город                  ¦ 795,7   ¦ 794,6   ¦ 793,0   ¦ 791,0   ¦
   ¦ Село                   ¦ 485,3   ¦ 480,4   ¦ 476,0   ¦ 474,0   ¦
   ¦------------------------¦---------¦---------¦---------¦---------¦
   ¦ Естественная убыль     ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦   населения (чел.)     ¦-7478    ¦-6382    ¦-6314    ¦-4260    ¦
   ¦------------------------¦---------¦---------¦---------¦---------¦
   ¦     в том числе:       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦ Город                  ¦-4430    ¦-4420    ¦-4410    ¦-4400    ¦
   ¦ Село                   ¦-7990    ¦-8010    ¦-8020    ¦-8030    ¦
   ¦------------------------¦---------¦---------¦---------¦---------¦
   ¦Миграц. прирост (чел.)  ¦  478    ¦  382    ¦  314    ¦  260    ¦
   ¦------------------------¦---------¦---------¦---------¦---------¦
   ¦     в том числе:       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦ Город                  ¦  598    ¦  580    ¦  401    ¦  334    ¦
   ¦ Село                   ¦ -120    ¦ -102    ¦  -87    ¦  -74    ¦
   ¦------------------------¦---------¦---------¦---------¦---------¦
   ¦Занято в экономике:     ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦     (тыс. чел.)        ¦  595    ¦  594    ¦  593    ¦  592    ¦
   ¦------------------------¦---------¦---------¦---------¦---------¦
   ¦    в том числе:        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦ промышленность         ¦  130    ¦  129,6  ¦  129,2  ¦  129,1  ¦
   ¦ сельское, лесное хоз.  ¦  140    ¦  139,6  ¦  139,4  ¦  139,2  ¦
   ¦ строительство          ¦   28,3  ¦   28,4  ¦   28,5  ¦   28,6  ¦
   ¦ транспорт              ¦   29,1  ¦   29,2  ¦   29,3  ¦   29,4  ¦
   ¦ связь                  ¦    9,5  ¦    9,5  ¦    9,5  ¦    9,5  ¦
   ¦ торговля, общ. питание ¦  105    ¦  105,2  ¦  105,3  ¦  105,4  ¦
   ¦ другие отрасли         ¦  153    ¦  152,5  ¦  151,8  ¦  150,8  ¦
   ¦------------------------¦---------¦---------¦---------¦---------¦
   ¦Численность зарегистрир.¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦безраб. граждан - всего ¦    7,0  ¦    7,0  ¦    6,8  ¦    6,2  ¦
   ¦------------------------¦---------¦---------¦---------¦---------¦
   ¦Уровень регистрируемой  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦       безработицы      ¦    1,1  ¦    1,1  ¦    1,0  ¦    0,9  ¦
   ------------------------------------------------------------------

3.11. Лицензирование в Курской области

Программой развития системы лицензирования предусматривается формирование и реализация единой системы государственной политики при осуществлении лицензирования и пополнения доходной части областного бюджета на основе:

  • подготовки закона "О порядке осуществления ветеринарной деятельности на территории Курской области";

  • объединения лицензирующих органов исполнительной власти, находящихся в составе различных подразделений Правительства Курской области с целью устранения ведомственного подхода к лицензированию, централизации управления, унифицирования нормативного обеспечения и методического руководства;

  • выполнения работ по лицензированию и анализа лицензионной деятельности;

  • осуществления функций надзора за соблюдением лицензионных требований и условий во взаимодействии с надзорными, контрольными и правоохранительными органами;

  • формирования информационной сети, помогающей государственным надзорным и контрольным органам, а также предпринимателям получать сведения юридического и делового характера по вопросам лицензирования.

Реализация мероприятий позволит обеспечить поступление средств в доходную часть областного бюджета от лицензирования в 2002-2005 г.г. в размере 8,5 млн. рублей; снизить уровень теневого оборота в сфере предпринимательской деятельности, создать благоприятные условия для развития бизнеса, в том числе и снижение административных барьеров, повысить эффективность взаимодействия надзорных и контрольных органов.

Из областного бюджета на финансирование мероприятий для реализации программы планируется направить 5,2 млн. рублей.


   Перспективы развития лицензионной деятельности
   на территории Курской области в 2002 - 2005 годах
   ------------------------------------------------------------------
   ¦        Показатели         ¦Ед. ¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г.¦
   ¦                           ¦изм.¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦Поступления лицензионных   ¦тыс.¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦сборов в областной бюджет  ¦руб.¦2973,7 ¦2100,9 ¦1729,9 ¦1710,0 ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦Разработка нормативн. актов¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦  по совершенствованию     ¦ед. ¦  15   ¦  10   ¦   9   ¦  10   ¦
   ¦лицензионной деятельности  ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦ Проверка и контроль за    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦соблюдением лицензионных   ¦шт. ¦ 325   ¦ 320   ¦ 280   ¦ 330   ¦
   ¦     требований            ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ------------------------------------------------------------------


Форма 2 Объемы и источники финансирования программных мероприятий по лицензированию в Курской области в 2002-2005 годах -------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Объем¦ в том числе по источникам финансирования: ¦ ¦ ¦финан-¦---------------------------------------------¦ ¦ Наименование ¦сиро- ¦феде-¦бюджет¦муни ¦ собст- ¦кредиты¦ привле- ¦ ¦ программы ¦вания ¦раль-¦субъ- ¦ципа-¦ венные ¦коммер-¦ ченные ¦ ¦ ¦-всего¦ный ¦екта ¦льные¦средства¦ческих ¦(внебюд- ¦ ¦ ¦(млн. ¦бюд- ¦ РФ ¦бюд- ¦ пред- ¦ банков¦ жетные ¦ ¦ ¦ руб.)¦жет ¦ ¦жеты ¦приятий ¦ ¦средства)¦ ¦-------------------¦------¦-----¦------¦-----¦--------¦-------¦---------¦ ¦ Формирование и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализация единой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лицензирования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Курской области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ компьютеризация, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программное и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ информационно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оперативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------¦------¦-----¦------¦-----¦--------¦-------¦---------¦ ¦ 2002 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------¦------¦-----¦------¦-----¦--------¦-------¦---------¦ ¦ 2003 г. ¦ 2,8¦ ¦ 2,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------¦------¦-----¦------¦-----¦--------¦-------¦---------¦ ¦ 2004 г. ¦ 1,2¦ ¦ 1,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------¦------¦-----¦------¦-----¦--------¦-------¦---------¦ ¦ 2005 г. ¦ 1,2¦ ¦ 1,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------¦------¦-----¦------¦-----¦--------¦-------¦---------¦ ¦Всего 2002-2005 гг.¦ 5,2¦ ¦ 5,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------

3.12. Государственное регулирование экономики области

Устойчивое и поступательное развитие экономики области в 2002-2005 годах будет определяться взаимодействием двух факторов: освоением рыночных условий участниками экономической деятельности и применением государственных рычагов воздействия на эту деятельность.

Государственное регулирование экономики области предполагается осуществлять через механизмы:

  • областной заказ;

  • лизинг сельскохозяйственной техники, управление имуществом, находящимся в государственной собственности области; налоговую политику.

Областной заказ

На перспективу определены новые подходы в управлении ресурсами области. Прежде всего это проявляется в реализации концепции эффективного использования бюджетных средств с одновременным наращиванием производственного потенциала предприятий Курской области.

Активно ведется работа над внедрением системы конкурсного размещения областного заказа на закупку и поставку продукции (товаров, работ, услуг) для областных государственных нужд.

Регулируется спрос и предложение на региональном товарном рынке, создается атмосфера свободной, здоровой конкуренции местных товаропроизводителей на рынке сбыта Курской области.

На развитие этого процесса в области направлен Закон Курской области от 6 августа 2001 года № 62 - ЗКО "Об областном заказе Курской области".

Реализация Закона позволит:

  • наиболее полно обеспечить материальными ресурсами организации и учреждения социальной сферы Курской области, финансируемые из областного бюджета;

  • стимулировать производство товаров, выполнение работ, оказание услуг предприятиями, организациями и учреждениями независимо от форм собственности, зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность на территории Курской области и достигнуть приоритета местного товаропроизводителя;

  • обеспечить справедливое и равное отношение государственных заказчиков ко всем поставщикам.

Размещение областного заказа на конкурсной основе среди предприятий Курской области позволит сэкономить бюджетные средства в размере 20 - 30%.

Целевое финансирование областного заказа исключает привлечение заемных средств и не требует уплаты банковского процента за пользование кредитом. Реализация областного заказа исключает дополнительное расходование бюджетных средств при поставках из других регионов на услуги посредников, транспортно - закупочные расходы, отвлечение денежных средств из области.

Спрос на продукцию местных товаропроизводителей неуклонно будет вести к росту промышленного производства в области, созданию дополнительных рабочих мест и пополнению областного бюджета.

Лизинг

В государственной аграрной политике области значительное место отводится дальнейшему развитию финансового лизинга, как самой перспективной форме обновления парка сельскохозяйственной техники. В современных условиях финансовый лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования, отвечающих последним требованиям науки и техники, предназначен давать существенный эффект.

В 2002-2005 годах предусматривается развитие финансового лизинга сельскохозяйственной техники, приобретаемой:

ОГУП "Курскагролизинг" за счет возвратных платежей за полученную в аренду технику, приобретенную на средства областного бюджета. Общий объем средств, направляемый в 2002-2005 годах на закупку техники, составит 271 млн. рублей;

ОАО "Росагроснаб" за счет средств федерального бюджета и передаваемой сельхозтоваропроизводителям через ОАО "Курскагропромтехника". Общий объем средств, направляемый в 2002-2005 годах на закупку техники, составит 445 млн. рублей.

Управление имуществом, находящимся в государственной собственности области

Управление имуществом, находящимся в государственной собственности области, предусматривается по двум направлениям:

  • контроль за использованием государственного имущества, передаваемого в хозяйственное ведение и оперативное управление;

  • повышение доходности недвижимого имущества, сдаваемого в аренду, а также от его продажи.

С целью повышения эффективности управления государственным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении областных государственных унитарных предприятий и учреждений, для пополнения доходов бюджета области предусматриваются меры по:

  • соблюдению порядка утверждения уставов унитарных предприятий и учреждений, а также заключению контрактов с их руководителями;

  • назначению руководителей только на конкурсной основе;

  • определению отраслевыми структурными подразделениями Администрации Курской области части прибыли областных государственных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в областной доход в виде дохода собственника от использования имущества в соответствии со статьей 295 Гражданского Кодекса Российской Федерации и п.3.10 Типового устава государственного унитарного предприятия;

  • осуществлению действенного контроля за установленным порядком отчетности руководителей и учреждений;

  • созданию и поддержанию единой информационной системы, содержащей сведения о деятельности и финансово - экономическом состоянии предприятий и учреждений.

В соответствии с Концепцией управления имуществом, находящимся в государственной собственности Курской области, в перспективе к 2005 году намечается сокращение количества унитарных предприятий со 180 до 155 единиц, учреждений - с 852 до 825 путем их реорганизации или ликвидации.

В 2002-2005 г.г. планируется направить в областной бюджет часть прибыли предприятий, находящихся в государственной собственности области, и хозяйствующих субъектов, имеющих долю государственной собственности области, в сумме 4,5 млн. рублей.

Предполагается увеличение дивидендов по акциям предприятий, находящихся в государственной собственности Курской области, в 2005 году в 1,5 раза к уровню 2000 года.

С целью повышения эффективности управления и доходности недвижимостью предусматривается:

  • увеличение арендной платы в соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 18.02.2000 г. № 128 "Вопросы аренды нежилых помещений, находящихся в государственной собственности области";

  • выявление свободных помещений в процессе и после завершения полной инвентаризации объектов государственной собственности Курской области, что позволит привлечь дополнительное количество арендаторов и увеличить доход от сдачи в аренду государственного имущества области;

  • выявление неиспользованного или используемого не по назначению имущества и его изъятие;

  • осуществление продажи недвижимости на основании рыночной оценки;

  • обеспечение профессиональной подготовки государственных служащих, осуществляющих управление недвижимостью, находящейся в государственной собственности Курской области.

В 2002-2005 годах планируется направить в областной бюджет средства от сдачи в аренду государственного имущества в сумме 19,5 млн. рублей.

Общая сумма средств, полученных от продажи недвижимости в 2002-2005 годах, ожидается в сумме 1,8 млн. рублей.


   Основные показатели по управлению государственным имуществом
         в 2002-2005 годах
   ------------------------------------------------------------------
   ¦   Наименование показателя     ¦Ед. ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
   ¦                               ¦изм.¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦
   ¦-------------------------------¦----¦------¦------¦------¦------¦
   ¦Количество обл. государственных¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦ - предприятий                 ¦ед. ¦ 170  ¦ 165  ¦ 160  ¦ 155  ¦
   ¦ - учреждений                  ¦ед. ¦ 840  ¦ 835  ¦ 830  ¦ 825  ¦
   ¦-------------------------------¦----¦------¦------¦------¦------¦
   ¦Средства, перечисляемые в бюдж.¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦области от прибыли предприятий,¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦находящихся в государственной  ¦млн.¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦ собственности области, и хоз. ¦руб.¦ 1,0  ¦ 1,1  ¦ 1,2  ¦ 1,3  ¦
   ¦субъектов, имеющих долю госуд. ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦   собственности области       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦-------------------------------¦----¦------¦------¦------¦------¦
   ¦Дивиденды по акциям предприят.,¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦находящихся в государственной  ¦млн.¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦   собственности области       ¦руб.¦ 0,085¦ 0,090¦ 0,095¦ 0,1  ¦
   ¦-------------------------------¦----¦------¦------¦------¦------¦
   ¦Средства, полученные от сдачи в¦млн.¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦       аренду имущества        ¦руб.¦ 4,6  ¦ 4,8  ¦ 5,0  ¦ 5,1  ¦
   ¦-------------------------------¦----¦------¦------¦------¦------¦
   ¦Средства, полученные от продажи¦млн.¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦        недвижимости           ¦руб.¦ 0,43 ¦ 0,45 ¦ 0,46 ¦ 0,48 ¦
   ------------------------------------------------------------------

Налоговая политика

Одним из сильных рычагов государственного влияния на экономику региона является налоговая политика. Главные условия в этой сфере определяет Правительство Российской Федерации.

Программой развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 2005 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2001 г. № 584, предусматривается формирование и развитие системы бюджетного устройства, позволяющей органам власти субъектов и местного самоуправления проводить самостоятельную налогово - бюджетную политику в рамках законодательно установленного разграничения полномочий и ответственности между органами власти разных уровней.

В перспективе на 2002-2005 годы государственное регулирование налогообложения хозяйствующих субъектов области предусматривается путем совершенствования регионального налогового законодательства в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации, используя его как инструмент вывода бизнеса из "теней", и упорядочения расчетов путем внесения изменений и дополнений в законы Курской области.

3.13. Наполняемость бюджета области за счет реализации программных мероприятий

В условиях стабильной внутриэкономичсской ситуации, снижающейся динамики уровня инфляции важнейшим результатом реализации Комплексной программы в 2002-2005 гг. станет устойчивый рост основных отраслей экономики области, дальнейшее оживление предпринимательской и инвестиционной активности, которые и создадут предпосылки для качественного улучшения финансового положения предприятий и организаций области и повышения уровня жизни населения.

Получение прибыли является основной целью функционирования хозяйствующих субъектов предприятий; прибыль служит целям погашения долгов по кредитам и ссудам, взятым в целях рефинансирования производства для дальнейшего развития предприятия, освоения новых рынков сбыта, увеличения доли предприятия на рынке его традиционной продукции, и, наконец, прибыль используется, как источник покрытия потребностей владельцев предприятия.


   Финансовый результат деятельности предприятий
      и организаций всех отраслей экономики
      за период 2002 г. - 2005 г.
   ------------------------------------------------------------------
   ¦                           ¦Ед. ¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г.¦
   ¦                           ¦изм.¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦Финансовый результат (+,-) ¦млн.¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦                           ¦руб.¦ 4510  ¦ 5235  ¦ 6090  ¦ 7105  ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦ темп роста (снижения) к   ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦    предыдущему году       ¦ %  ¦  120,6¦  116,1¦  116,3¦  116,7¦
   ¦  в действующих ценах      ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦Прибыль прибыльных         ¦млн.¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦              предприятий  ¦руб.¦ 5285  ¦ 5980  ¦ 6795  ¦ 7775  ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦ темп роста (снижения) к   ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦    предыдущему году       ¦ %  ¦  113,7¦  113,2¦  113,6¦  114,4¦
   ¦  в действующих ценах      ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦Убыток убыточных           ¦млн.¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦              предприятий  ¦руб.¦  775  ¦  745  ¦  705  ¦  670  ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦ темп роста (снижения) к   ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦    предыдущему году       ¦ %  ¦   85,2¦   96,1¦   94,6¦   95,0¦
   ¦  в действующих ценах      ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦Удельный вес прибыльных    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦              предприятий  ¦ %  ¦   60  ¦   65  ¦   68  ¦   70  ¦
   ------------------------------------------------------------------

Положительный финансовый результат (как разница между прибылью прибыльных предприятий и убытками убыточных предприятий) от деятельности предприятий и организаций всех отраслей экономики с учетом реализации программных мероприятий прогнозируется в 2005 году в сумме 7,1 млрд. рублей, что в 1,9 раза выше уровня 2001 года. Рост прибыли прибыльных предприятий составит 167,2% при увеличении удельного веса прибыльных предприятий области до 70%.

С целью увеличения доходной части бюджета области Администрация Курской области будет делать акцент на предприятия (организации), являющиеся добросовестными налогоплательщиками, и, тем самым, оказывать стимулирующее воздействие на другие предприятия (организации).

Положительные результаты социально - экономического развития территории области в 2002-2005 гг. в результате реализации программных мероприятий приведут к расширению налогооблагаемой базы и соответствующим образом отразятся на бюджетно - налоговом потенциале области и увеличении поступлений в доходную часть бюджета области.

За четыре года налоговые доходы бюджета области в номинальном выражении возрастут в 2,2 раза, в реальном выражении в 1,3 раза. Их доля в структуре доходов бюджета области в 2005 году составит 67,7% против 61,3% в 2001 году.

Доходы консолидированного бюджета области к 2005 году составят 9,98 млрд. рублей и увеличатся в номинальном выражении в 2 раза к уровню 2001 года, в реальном выражении в 1,25 раза. Этого недостаточно для удовлетворения полной потребности области в финансовых ресурсах - необходимо 15-20 млрд. рублей. Достижение этого объема возможно к 2010 году.


      Структура доходов и расходов
   консолидированного бюджета Курской области
      в 2002-2005 годах (в % к итогу)
   ------------------------------------------------------------------
   ¦                                    ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
   ¦                                    ¦год   ¦год   ¦год   ¦год   ¦
   ¦------------------------------------¦------¦------¦------¦------¦
   ¦              Доходы                ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦
   ¦------------------------------------¦------¦------¦------¦------¦
   ¦в том числе:                        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦Налоговые доходы                    ¦  61,7¦  62,4¦  65,3¦  67,7¦
   ¦Неналоговые доходы                  ¦   2,0¦   2,0¦   2,2¦   2,2¦
   ¦Средства целевых бюджетных фондов   ¦   8,9¦  12,0¦  11,9¦  12,3¦
   ¦Средства, получаемые в рамках       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦          межбюджетных отношений    ¦  27,4¦  23,6¦  20,6¦  17,8¦
   ¦------------------------------------¦------¦------¦------¦------¦
   ¦              Расходы               ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦
   ¦------------------------------------¦------¦------¦------¦------¦
   ¦в том числе:                        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦Промышленность, энергетика и строит.¦   5,8¦   5,8¦   5,8¦   5,3¦
   ¦Сельское хозяйство                  ¦   3,1¦   3,0¦   2,8¦   2,7¦
   ¦Социальная сфера                    ¦  53,0¦  54,0¦  55,0¦  56,0¦
   ¦Расходы за счет целевых бюджетных   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦                        фондов      ¦  12,7¦  12,0¦  11,9¦  12,3¦
   ¦Прочие расходы                      ¦  25,4¦  25,3¦  24,5¦  23,7¦
   ------------------------------------------------------------------

В 2002 - 2005 г.г. планируется получить в бюджет области часть прибыли предприятий, находящихся в государственной собственности области, и хозяйствующих субъектов, имеющих долю государственной собственности области, в сумме 4,5 млн. рублей.

Рост налоговых и неналоговых доходов, увеличение наполняемости бюджета области за годы реализации Программы позволит сократить уровень финансовой помощи из Федерального фонда финансовой поддержки регионов. В 2005 году он составит 17,8% от доходов консолидированного бюджета против 21,8% в 2001 году.

Стратегической целью бюджетной политики является превращение бюджета в активный инструмент экономической политики, направленной на достижение экономического роста.

Политика роста собственных доходов консолидированного бюджета области будет способствовать оптимизации расходования финансовых ресурсов и их направлению на решение наиболее важных проблем (в первую очередь, в социальной сфере), а также на улучшение качества экономического пространства (развитие транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры области), что будет стимулировать приток инвестиций в экономику области.

В 2005 году удельный вес расходов на социальную сферу составит 56% всех расходов бюджета области против 42% в 2001 году.

Экономии бюджетных средств будет способствовать:

  • - перевод на казначейское исполнение финансирования в 2002 году учреждений народного образования области. При полном переходе на казначейскую систему экономия бюджетных средств достигнет 30 процентов;

  • - организация закупок товаров для государственных нужд только на открытых торгах и размещение государственного заказа на конкурсной основе сэкономит 25 процентов бюджетных средств;

  • - стимулирование роста заработной платы и строгий контроль за начислениями заработной платы, выплатой отпускных, премий и единовременной материальной помощи, так как расходы по оплате труда с начислениями составляют около 35 процентов.

При достижении устойчивого потока налоговых платежей и оказании достаточной помощи из федерального бюджета будет возможным формирование бездефицитного бюджета области.

Объем доходов и расходов консолидированного бюджета Курской области в 2002-2005 годах


                     (млн. руб.)
   ------------------------------------------------------------------
   ¦                                ¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г.¦
   ¦--------------------------------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦Налоговые доходы                ¦ 4034  ¦ 4717  ¦ 5639  ¦ 6752  ¦
   ¦Неналоговые доходы              ¦  133  ¦  155  ¦  188  ¦  215  ¦
   ¦--------------------------------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦Итого собственных доходов       ¦ 4167  ¦ 4872  ¦ 5827  ¦ 6967  ¦
   ¦--------------------------------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦Средства целевых бюджет. фондов ¦  581  ¦  910  ¦ 1025  ¦ 1225  ¦
   ¦--------------------------------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦  Безвозмездная помощь из       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦федерального бюджета - всего    ¦ 1788  ¦ 1788* ¦ 1788* ¦ 1788* ¦
   ¦из нее:                         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦ дотации на выравнивание уровня ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦   бюджетной обеспеченности     ¦  972  ¦  972* ¦  972* ¦  972* ¦
   ¦--------------------------------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦Итого доходов                   ¦ 6536  ¦ 7570  ¦ 8640  ¦ 9980  ¦
   ¦--------------------------------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦           Расходы              ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦--------------------------------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦Промышленность, энергетика и    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦              строительство     ¦  377  ¦  435  ¦  490  ¦  530  ¦
   ¦Сельское хозяйство              ¦  203  ¦  225  ¦  240  ¦  270  ¦
   ¦Социальная сфера                ¦ 3472  ¦ 4085  ¦ 4750  ¦ 5590  ¦
   ¦Расходы целевых бюджетных фондов¦  828  ¦  910  ¦ 1025  ¦ 1225  ¦
   ¦Прочие расходы                  ¦ 1656  ¦ 1915  ¦ 2135  ¦ 2365  ¦
   ¦--------------------------------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦Итого расходов                  ¦ 6536  ¦ 7570  ¦ 8640  ¦ 9980  ¦
   ¦--------------------------------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦Превышение доходов над расходами¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦     (+), дефицит (-)           ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦
   ------------------------------------------------------------------

* Объемы безвозмездной помощи из федерального бюджета будут ежегодно уточняться при разработке проектов федерального бюджета, федеральной адресной инвестиционной программы, исходя из возможностей федерального бюджета.

3.14. Решение социальных проблем населения области

Основной целью проводимых мероприятий в области развития социальной сферы является создание предпосылок для стабилизации и повышения жизненного уровня населения области, обеспечения социальных гарантий граждан в сфере труда, образования, охраны здоровья, улучшения социально - культурного, торгового и жилищно - бытового обслуживания.

3.14.1. Подпрограмма "Развитие жилищно - коммунального хозяйства области"

Реформа жилищно - коммунального хозяйства является одним из приоритетных направлений социально - экономической политики области, конечная цель которой - переход на безубыточное, самоокупаемое и недотационное функционирование на основе снижения затрат на производство услуг, приведение тарифов на жилищно - коммунальные услуги в соответствие со сложившейся конъюнктурой рынка и прямого полного финансирования отрасли населением муниципальных образований области.

Учитывая проблемный характер финансового состояния отрасли, в качестве первоочередной будет решаться задача оздоровления финансов, обеспечения стабильного и достаточного уровня финансирования жилищно - коммунального хозяйства.

Для достижения основных целей реформы предусматривается на среднесрочную перспективу до 2005 года решение следующих приоритетных задач:

  • создания законодательной базы для привлечения долгосрочных инвестиций в строительство, модернизацию и реконструкцию жилищно - коммунальной сферы через заключение концессионных соглашений с инвестором;

  • окончания бесплатной приватизации жилья и передачи органам местного самоуправления прав по установлению условий приватизации, что позволит им определить оптимальные объем и структуру муниципального жилищного фонда, а также долгосрочную политику его развития;

  • создания многообразия собственников на основе перерегистрации существующих кооперативов в кондоминиумы;

  • создания кондоминиумов на этапе строительства нового жилья и на базе существующей жилой застройки;

  • создания многообразия управляющих компаний (службы заказчика).

В рамках проведения преобразований в сфере жилищно - коммунального хозяйства предполагается реализация следующих программных мероприятий:

  • отказ от бюджетного дотирования предприятий жилищно - коммунального хозяйства, создание системы социальных счетов граждан, на которые будут перечисляться все виды помощи государства в оплате жилищно - коммунальных услуг (дотации, субсидии);

  • развитие программы предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг низкодоходным семьям;

  • пересмотр и упорядочение действующей системы предоставляемых льгот, замена большинства льгот различным категориям граждан адресными формами государственной поддержки, обеспечение адресной социальной защиты семей с низкими доходами в виде жилищных субсидий;

  • создание центров жилищных субсидий во всех муниципальных образованиях;

  • бюджетное обеспечение предоставления субсидий вне зависимости от форм собственности жилищного фонда;

  • полное покрытие экономически обоснованных издержек предприятий отрасли, разработка и реализация мер, стимулирующих их снижение;

  • ликвидация системы перекрестного субсидирования тарифов на коммунальные услуги;

  • совершенствование системы оплаты жилья и коммунальных услуг, предусматривающее дифференциацию оплаты жилья в зависимости от его качества и местоположения;

  • переход к обязательному конкурсному отбору подрядных организаций для выполнения работ по обслуживанию и ремонту, а также управлению муниципальным жилищным фондом в городах областного подчинения - Курске, Курчатове, Железногорске, Льгове, Щигры;

  • разграничение компетенции по регулированию тарифов на коммунальные услуги между органами местного самоуправления и органами исполнительной государственной власти Курской области, создание муниципальных органов по регулированию тарифов коммунальных предприятий - естественных локальных монополий;

  • переход к системе договоров между органами местного самоуправления и коммунальными предприятиями, обеспечивающих устойчивое развитие коммунальной инфраструктуры;

  • поддержка создания товариществ собственников жилья, в том числе установление предельных сроков передачи земельных участков в собственность домовладельцев в кондоминиумах в городах областного подчинения - Курске, Курчатове, Железногорске, Льгове, Щигры.

В соответствии с Федеральным Законом от 17.06.99 г. № 113 - ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах Федеральной жилищной политики" продлен срок поэтапного перехода на полную оплату жилья и коммунальных услуг до 2008 года:

I этап - 2001-2002 год:

Проведение аудиторских и контрольно - ревизионных проверок предприятий ЖКХ с целью выявления неэффективных и необоснованных затрат, комплексного анализа финансово - хозяйственной деятельности предприятий;

  • обеспечение перевода на самоокупаемость отдельных видов жилищно - коммунальных услуг;

  • определение нормативов потребления по видам услуг и показателю снижения качества;

  • снижение нормативного финансирования отрасли в 2002 году из местных бюджетов на 78,1 млн. рублей по сравнению с 2000 годом;

  • доведение уровня платежей граждан в 2002 году до 74%, в том числе по жилищному хозяйству до 90%;

  • установление порядка регулирования тарифов для естественных локальных монополий (электроэнергия, газ) с увязкой его с порядком регулирования тарифов жилищно - коммунального хозяйства;

  • ужесточение контроля за своевременностью и полнотой внесения платежей за жилищно - коммунальные услуги со стороны бюджетных организаций и населения (для бюджетных организаций - на 1 августа 2001 года подготовлены акты сверки задолженности по жилищно - коммунальным услугам с бюджетными организациями федеральной собственности на 40,5 млн. рублей. Копии актов сверок направлены в Министерство финансов Российской Федерации для возвращения долга предприятиям ЖКХ; для населения - жилищно - коммунальные управления заключают договора с населением, позволяющие усилить ответственность населения за своевременное внесение платежей за коммунальные услуги);

  • завершение инвентаризации объектов незавершенного строительства, в т.ч. жилья и рассмотрение вопросов об их продаже на открытых конкурсах и аукционах.

II этап - 2003-2005 годы:

Снижение нормативного финансирования в 2005 году из местных бюджетов на 177,1 млн. рублей по сравнению с 2002 годом;

  • доведение уровня платежей граждан в 2005 году до 88%, в том числе по жилищному хозяйству в 2003 году до 100%;

  • перевод на самоокупаемость жилищных услуг граждан в 2003 году;

  • переход на обслуживание жилья на конкурсной основе;

  • использование практики выбора на конкурсной основе управляющих компаний (служб заказчика);

  • массовое создание товариществ собственников жилья;

  • разработка долгосрочных программ строительства жилья, объектов инженерной инфраструктуры;

  • инвестирование наиболее приоритетных программ путем включения инвестиционной составляющей в тарифы;

  • включение затрат по обязательному страхованию жилья в себестоимость жилищных услуг.

III этап - 2006-2008 годы:

Завершение перехода жилищного хозяйства области на самоокупаемость;

  • завершение перехода на полную оплату населением затрат на обслуживание и ремонт (включая капитальный) жилья и коммунальных услуг в 2008 году;

  • прекращение финансирования из местных бюджетов оплаты жилищно - коммунальных услуг;

  • повсеместное использование энергоресурсосберегающих технологий;

  • кондоминиумы - преобладающая форма управления жилым фондом;

  • широкое внедрение механизма привлечения кредитных средств для развития городской жилищно - коммунальной инфраструктуры с использованием различных источников инвестирования.

Мероприятия по развитию жилищно - коммунального хозяйства области

Предусматривается рост объемов реализации продукции, работ, услуг жилищно - коммунального хозяйства в 2005 году в 2 раза к уровню 2000 года. Намечается увеличить объемы реализации воды на 5,7%, пропуск сточных вод на 5,3%, тепловой энергии на 4%, электрической энергии на 13%.

Стоимость основных фондов в 2005 году намечается довести до 18,6 млрд. руб., против 13,8 млрд. руб. в 2000 году.

 
   Перспективы развития жилищно - коммунального хозяйства
      Курской области в 2002-2005 годах
   ------------------------------------------------------------------
   ¦  Наименование показателей ¦Ед. ¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г.¦
   ¦                           ¦изм.¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦  Объем работ, продукции,  ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦жилищно - коммунальных и   ¦млн.¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦бытовых услуг - всего      ¦руб.¦ 2073  ¦ 2405  ¦ 2760  ¦ 3098  ¦
   ¦                           ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦ темп роста (снижения) к   ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦    предыдущему году       ¦ %  ¦  103  ¦103,5  ¦104,6  ¦102,3  ¦
   ¦ (в сопоставимых ценах)    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦  Реализация воды          ¦млн.¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦                           ¦ м3 ¦ 76,2  ¦ 77,4  ¦ 78,6  ¦ 79,8  ¦
   ¦ темп роста (снижения) к   ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦    предыдущему году       ¦ %  ¦100,5  ¦101,6  ¦101,5  ¦101,6  ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦  Пропуск сточных вод      ¦млн.¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦                           ¦ м3 ¦ 59,5  ¦ 60,3  ¦   61  ¦ 61,8  ¦
   ¦ темп роста (снижения) к   ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦    предыдущему году       ¦ %  ¦100,8  ¦101,3  ¦101,2  ¦101,3  ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦Реализация тепловой энергии¦млн.¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦                           ¦ГКал¦ 3,58  ¦  3,6  ¦ 3,62  ¦ 3,64  ¦
   ¦ темп роста (снижения) к   ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦    предыдущему году       ¦ %  ¦100,8  ¦100,6  ¦100,6  ¦100,6  ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦ Реализация электрической  ¦млн.¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦                энергии    ¦Квт.¦  859  ¦880,5  ¦902,5  ¦  925  ¦
   ¦                           ¦ ч. ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦ темп роста (снижения) к   ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦    предыдущему году       ¦ %  ¦102,4  ¦102,5  ¦102,5  ¦102,5  ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦  Федеральный стандарт     ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦максимально допустимой доли¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦собствен.  расходов граждан¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦на оплату жилья и коммун.  ¦ %  ¦   22  ¦   22  ¦   22  ¦   22  ¦
   ¦услуг в совокупном доходе  ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦семьи                      ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦   по области              ¦ %  ¦ 11,4  ¦ 12,2  ¦ 12,4  ¦ 12,7  ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦   Федеральный стандарт    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦уровня платежей граждан по ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦всем видам предоставляемых ¦ %  ¦   90  ¦  100  ¦  100  ¦  100  ¦
   ¦жилищно - коммунальн. услуг¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦   по области              ¦ %  ¦   74  ¦   80  ¦   84  ¦   88  ¦
   ------------------------------------------------------------------

Важнейшим направлением реформирования жилищно - коммунального хозяйства области явится внедрение энергосберегающего оборудования и технологий.

Энергосберегающая политика будет реализована через формирование конкурентных механизмов, стимулирующих снижение затрат. Энергосбережение предполагает повышение надежности и эффективности теплоисточников, модернизацию систем теплоснабжения, оснащение потребителей системами учета теплоэнергетических ресурсов.

По состоянию на 01.01.2001 г. на территории области уже установлено 21584 счетчиков учета воды, тепло-, энергоресурсов или 32% от потребности, в том числе в учреждениях бюджетной сферы - 1548 единиц или 42% от потребности. К 2005 году их число возрастет, соответственно до 60% и 70%.

В коммунальной тепло-, электроэнергетике основное внимание будет направлено на:

  • обеспечение устойчивого функционирования источников теплоснабжения и систем электроснабжения;

  • усиление контроля за потребителями тепловой энергии, внедрение передовых технологий, приборного учета тепловой энергии (пообъектного, поквартирного), а также перевод котельных на газообразное топливо;

  • принятие мер по завершению строительства и реконструкции котельных д/сада в п. Золотухино, школы - интерната в г. Щигры.

В целях обеспечения водоснабжения и водоотведения населения, предприятий и организаций области будет направлена работа на обеспечение надежного и эффективного функционирования существующих источников, повышение качества воды хозяйственно - питьевого назначения, усиление контроля за целевым использованием питьевой воды, внедрение пообъектного и поквартирного приборного учета ее расходования. Планируется увеличить объемы капитального ремонта оборудования водопроводных и канализационных сетей на 35 - 40%.

Намечается строительство дополнительных водозаборных сооружений, что позволит не только ликвидировать дефицит питьевой воды, но и создать дополнительный резерв мощности (продолжение строительства Шумаковского водозабора и водопроводной насосной станции в г. Курске, расширение строительства сетей водопровода в городах Курске и Курчатове, поселках городского типа: Хомутовка, Б. Солдатское, Беседино, Черемисиново, Прямицыно, Тим и ряде других, а также в сельской местности).

Предусматривается строительство очистных сооружений в г. Щигры и в 13 районах области, что позволит уменьшить дефицит мощности, улучшить экологическую обстановку в области.

Строительство объектов коммунального хозяйства и жилищное строительство

На период до 2005 года программой предусмотрен перевод 21 котельной на использование в качестве топлива природного газа, что позволит снизить затраты на производство тепла и соответственно тарифы на отпускаемую потребителям тепловую энергию. Экономический эффект ожидается в сумме 30 млн. рублей.

С вводом 8,3 км тепловых сетей будет закрыто 69 мелких нерентабельных котельных, что позволит повысить уровень централизации теплоснабжения потребителей жилищно - коммунальной сферы области, улучшить экологическую обстановку в городах и поселках области.

В целях создания необходимых условий для устойчивого и надежного электроснабжения потребителей предусматривается строительство 124 км линий электропередач и ввод 16190 кВт мощности трансформаторных подстанций, в том числе, в первую очередь, на обеспечение резервного электроснабжения в городах и поселках области (Дмитриев, Белое, Глушково, Касторное, Иванино, Мантурово, Медвенка, Поныри, Солнцево, Тим), которые на сегодняшний день запитаны по одному фидеру.

Для снижения остроты проблемы жилья предусмотрены мероприятия по обеспечению жильем военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы в запас или отставку, сотрудников ОВД, а также членов их семей, участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, граждан, переселившихся из загрязненных районов Брянской области, из зоны затопления Курского водохранилища.

Для отопления жилых домов в п. Иванино Курчатовского района Курской области предусмотрено:

  • Теплоснабжение жилого сектора в п. Иванино Курчатовского района Курской области (первая очередь строительства)

  • Сроки строительства - 2000-2003 гг.

  • Сметная стоимость строительства - 20 млн. рублей.

  • Ожидаемое выполнение на 01.01.2002 г.- 4 млн. рублей.

  • Остаток сметной стоимости на 01.01.2002 г.- 16 млн. рублей.

  • Источники финансирования:

  • федеральный бюджет - на 2002 г. предусмотрено 3,5 млн. рублей;

  • бюджет субъекта РФ.

Для бесперебойного обеспечения населения г. Курска качественной питьевой водой в 2002-2005 годах предусматривается:

  • Строительство водонапорной насосной станции в г. Курске

  • Цель проекта - бесперебойное обеспечение населения Кировского района г. Курска качественной питьевой водой.

  • Сроки строительства 2000-2005 годы.

  • Проектная мощность станции 30 тыс. куб. м воды в сутки.

  • Сметная стоимость объекта в действующих ценах - 53,76 млн. рублей.

  • Ожидаемое освоение на 01.01.2002 г. - 3,26 млн. рублей.

  • Остаток сметной стоимости - на 01.01.2002 г. - 50,5 млн. рублей.

  • Источники финансирования:

  • федеральный бюджет - 17 млн. рублей, в т.ч. на 2002 год предусмотрено 2 млн. рублей;

  • бюджет г. Курска - 2,2 млн. рублей;

  • внебюджетные источники - 31,3 млн. рублей.

  • Расширение водопровода в г. Курске, в том числе строительство Шумаковского водозабора

  • Цель проекта - бесперебойное обеспечение населения г. Курска качественной питьевой водой.

  • Сроки строительства: 1993-2005 годы.

  • Проектная мощность станции - 105 тыс. куб. м воды в сутки.

  • Сметная стоимость водопровода в действующих ценах - 1557 млн. рублей.

  • Ожидаемое освоение за весь период строительства на 01.01.2002 г. - 64,4 млн. рублей.

  • Остаток сметной стоимости на 01.01.2002 г. - 1479,1 млн. рублей, в том числе строительство Шумаковского водозабора - 116 млн. рублей.

  • Предусмотрено привлечение инвестиций на завершение строительства Шумаковского водозабора в 2002 году - 25 млн. рублей, в т.ч. 13 млн. рублей - за счет средств федерального бюджета, 12 млн. рублей - за счет других источников финансирования.

  • Расширение водозаборных сооружений в г. Обояни Курской области

  • Цель проекта - бесперебойное обеспечение населения г. Обояни Курской области качественной питьевой водой.

  • Сроки строительства: 1987-2002 годы.

  • Проектная мощность станции - 3450 куб. м воды в сутки.

  • Сметная стоимость водопровода в действующих ценах - 24,3 млн. рублей.

  • Ожидаемое освоение за весь период строительства на 01.01.2002 г. - 7,8 млн. рублей.

  • Остаточная сметная стоимость водопровода на 01.01.2002 г. - 16,5 млн. рублей.

  • Предусмотрено привлечение инвестиций на завершение строительства водозаборных сооружений в г. Обояни в 2002 году - 16,5 млн. рублей, в т.ч. 8,8 млн. рублей - за счет средств федерального бюджета, 7,7 млн. рублей - за счет средств муниципального бюджета.

  • Строительство очистных сооружений в г. Щигры Курской области

  • Цель проекта - завершение строительства очистных сооружений канализации в г. Щигры Курской области.

  • Сроки строительства: 1986-2005 гг.

  • Проектная мощность станции 10 тыс. куб. м сточных вод в сутки.

  • Сметная стоимость объекта в действующих ценах - 87 млн. рублей.

  • Ожидаемое освоение на 01.01.2002 г. - 27 млн. рублей.

  • Остаток сметной стоимости - 60 млн. рублей.

  • Источники финансирования:

  • федеральный бюджет;

  • бюджет субъекта РФ;

  • внебюджетные источники.

На реализацию программы реформирования жилищно - коммунального хозяйства области предусматриваются средства на период до 2005 года в сумме: 3 млрд. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета - 0,2 млрд. руб., областного бюджета - 1,1 млрд. руб., местных бюджетов - 1,5 млрд. руб., других источников финансирования - 0,1 млрд. руб.

Реализация программных мероприятий по реформированию жилищно - коммунального хозяйства позволит обеспечить прирост платежей в бюджеты всех уровней в сумме 172,7 млн. рублей, в том числе в федеральный бюджет - 81,7 млн. рублей, в областной бюджет - 56,6 млн. рублей, муниципальные бюджеты - 34,4 млн. рублей.



   Ввод в действие водозаборных и очистных сооружений
      в Курской области в 2001-2005 гг.
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ¦Районы, города ¦     Водозаборные сооружения, водопроводные сети       ¦     Очистные сооружения, канализационные сети      ¦
   ¦               ¦-------------------------------------------------------¦----------------------------------------------------¦
   ¦               ¦ 2001 г.   ¦ 2002 г.  ¦ 2003 г.  ¦ 2004 г.  ¦ 2005 г.  ¦ 2001 г. ¦ 2002 г.  ¦  2003 г.  ¦2004 г.¦  2005 г.  ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Беловский      ¦  1 км     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦       ¦           ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Б. Солдатский  ¦ 1,5 км    ¦          ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦       ¦           ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Глушковский    ¦           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦       ¦0,7 т.м3/с ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Горшеченский   ¦ 1,5 км    ¦ 1,5 км   ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦  2 км ¦   2 км    ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Дмитриевский   ¦           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦       ¦   2 км    ¦
   ¦               ¦           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦       ¦ 5 т.м3/с  ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Железногорский ¦           ¦          ¦          ¦  1,5 км  ¦          ¦         ¦          ¦           ¦       ¦           ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Золотухинский  ¦  1 км     ¦  1 км    ¦  1 км    ¦  1 км    ¦  1,5 км  ¦         ¦          ¦           ¦       ¦   4 км    ¦
   ¦               ¦           ¦          ¦1 т.м3/с  ¦          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦       ¦ 27 т.м3/с ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Касторенский   ¦ 0,5 км    ¦  1 км    ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦       ¦           ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Конышевский    ¦  1 км     ¦  1 км    ¦  1 км    ¦  1 км    ¦          ¦         ¦          ¦           ¦       ¦           ¦
   ¦               ¦           ¦          ¦          ¦0,5 т.м3/с¦          ¦         ¦          ¦           ¦       ¦           ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Курский        ¦  2 км     ¦  3 км    ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦  1,5 км   ¦       ¦           ¦
   ¦               ¦1 т.м3/с   ¦1 т.м3/с  ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦0,05 м3/с  ¦       ¦           ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Курчатовский   ¦           ¦          ¦          ¦  1,5 км  ¦          ¦         ¦          ¦           ¦       ¦           ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Льговский      ¦  2 км     ¦  2 км    ¦  2 км    ¦  2 км    ¦  2 км    ¦         ¦          ¦           ¦       ¦           ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Мантуровский   ¦           ¦          ¦          ¦          ¦  1,5 км  ¦         ¦          ¦           ¦       ¦           ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Медвенский     ¦           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦       ¦  1,5 км   ¦
   ¦               ¦           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦       ¦1,4 т.м3/с ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Обоянский      ¦  1 км     ¦  1 км    ¦  1 км    ¦  1 км    ¦  1 км    ¦         ¦          ¦           ¦       ¦           ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Октябрьский    ¦ 2,5 км    ¦  2 км    ¦ 0,5 км   ¦          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦       ¦           ¦
   ¦               ¦           ¦1 т.м3/с  ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦       ¦           ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Поныровский    ¦ 0,5 км    ¦ 0,5 км   ¦ 0,5 км   ¦          ¦          ¦         ¦   1 км   ¦           ¦       ¦           ¦
   ¦               ¦           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦         ¦0,2 т.м3/с¦           ¦       ¦           ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Пристенский    ¦           ¦ 1 км     ¦          ¦  1 км    ¦   1 км   ¦         ¦          ¦           ¦       ¦           ¦
   ¦               ¦           ¦          ¦          ¦          ¦0,5 т.м3/с¦         ¦          ¦           ¦       ¦           ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Рыльский       ¦           ¦  1 км    ¦  1 км    ¦  1,5 км  ¦          ¦         ¦          ¦           ¦       ¦           ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Советский      ¦           ¦          ¦  1 км    ¦  1 км    ¦          ¦         ¦          ¦  1,5 км   ¦       ¦           ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Солнцевский    ¦           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦         ¦   2 км   ¦0,8 т.м3/с ¦       ¦           ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Суджанский     ¦           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦       ¦  5,5 км   ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Тимский        ¦  1 км     ¦  1 км    ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦  2 км ¦           ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Фатежский      ¦           ¦          ¦  1 км    ¦  1 км    ¦  1 км    ¦         ¦          ¦           ¦       ¦  9,1 км   ¦
   ¦               ¦           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦       ¦1,5 т.м3/с ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Хомутовский    ¦ 1,5 км    ¦ 1,5 км   ¦  1 км    ¦  1 км    ¦  1 км    ¦         ¦          ¦           ¦       ¦   2 км    ¦
   ¦               ¦1 т.м3/с   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦       ¦0,2 т.м3/с ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Черемисиновский¦           ¦          ¦  1 км    ¦  1 км    ¦  1 км    ¦         ¦          ¦           ¦       ¦           ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Щигровский     ¦  1 км     ¦  1 км    ¦  1 км    ¦  2 км    ¦  1,5 км  ¦         ¦          ¦           ¦       ¦           ¦
   ¦               ¦           ¦          ¦          ¦1,5 т.м3/с¦1,5 т.м3/с¦         ¦          ¦           ¦       ¦           ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦г. Курск       ¦ 41 км     ¦  4 км    ¦  4 км    ¦  4 км    ¦  4 км    ¦         ¦          ¦           ¦       ¦           ¦
   ¦               ¦45,1 т.м3/с¦1,5 т.м3/с¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦       ¦           ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦г. Курчатов    ¦  5 км     ¦  6 км    ¦  6 км    ¦  1 км    ¦  1 км    ¦         ¦          ¦           ¦       ¦           ¦
   ¦               ¦ 1 т.м3/с  ¦1 т.м3/с  ¦1 т.м3/с  ¦          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦       ¦           ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦г. Щигры       ¦           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦  5 км   ¦          ¦           ¦       ¦           ¦
   ¦               ¦           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦10 т.м3/с¦          ¦           ¦       ¦           ¦
   ¦---------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-----------¦
   ¦Всего          ¦  64 км    ¦ 28,5 км  ¦  22 км   ¦ 21,5 км  ¦ 16,5 км  ¦  5 км   ¦  3 км    ¦   3 км    ¦  4 км ¦  26,1 км  ¦
   ¦по области     ¦48,1 т.м3/с¦4,5 т.м3/с¦2,0 т.м3/с¦2,0 т.м3/с¦2,0 т.м3/с¦10 т.м3/с¦0,2 т.м3/с¦0,85 т.м3/с¦       ¦11,5 т.м3/с¦
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ввод в действие мощностей тепло-, энергоснабжения в Курской области в 2001-2005 гг. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦Районы, города ¦ Линии электропередач, их мощность ¦ Тепловые сети, мощность ¦ ¦ ¦-----------------------------------------------------¦-----------------------------------------------------¦ ¦ ¦ 2001 г. ¦ 2002 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2001 г.¦ 2002 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Беловский ¦ ¦4,5 т.ква ¦ ¦0,4 т.ква¦ 250 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Б. Солдатский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Глушковский ¦ 250 км ¦ ¦ ¦1,2 т.ква¦ 250 км ¦ 0,05 км¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,8 т.ква ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Горшеченский ¦ ¦250 км ¦ ¦0,6 т.ква¦ ¦ 0,25 км¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Гкал/ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Дмитриевский ¦ 160 км ¦ ¦ 160 км ¦1,1 т.ква¦ 250 км ¦ 0,3 км ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 т.ква ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5,4 ¦ Гкал/ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Гкал/ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Железногорский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Золотухинский ¦ ¦ ¦ 250 км ¦ 250 км ¦ 160 км ¦ 0,3 км ¦ 0,4 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,6 т.ква¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Касторенский ¦ ¦1,7 т.ква ¦ ¦0,6 т.ква¦ ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦ 0,8 км ¦ 0,4 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Гкал/ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Конышевский ¦ ¦ ¦ 250 км ¦0,5 т.ква¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,2 км ¦ 6,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Гкал/ч ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Кореневский ¦ ¦ ¦ ¦ 250 км ¦ 500 км ¦ ¦ ¦ 0,1 км ¦ 1 ¦ 6,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,8 т.ква¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Гкал/ч ¦ Гкал/ч ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Курский ¦ ¦ ¦ ¦0,2 т.ква¦1,5 т.ква ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Курчатовский ¦ 0,5 т.ква ¦ ¦ ¦ 400 км ¦ ¦ 0,3 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Льговский ¦ ¦250 км ¦2,7 т.ква¦ 250 км ¦2,8 т.ква ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Мантуровский ¦ ¦0,8 т.ква ¦ 250 км ¦ ¦ 250 км ¦ 0,25 км¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,5 т.ква ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Медвенский ¦ ¦ ¦ 400 км ¦ ¦0,7 т.ква ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,2 т.ква¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Обоянский ¦ ¦250 км ¦1,6 т.ква¦ 250 км ¦2,4 т.ква ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Октябрьский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Поныровский ¦ 100 км ¦250 км ¦ ¦ ¦0,6 т.ква ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,7 т.ква ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Пристенский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 250 км ¦ ¦ ¦ 1 Гкал/ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,8 т.ква ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Рыльский ¦ ¦250 км ¦1,4 т.ква¦ ¦1,4 т.ква ¦ ¦ 0,5 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Советский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,2 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Солнцевский ¦ 160 км ¦400 км ¦ ¦ ¦0,6 т.ква ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,5 т.ква ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Суджанский ¦ ¦ ¦ 250 км ¦ ¦1,5 т.ква ¦ ¦ 5 ¦ 0,4 км ¦ 0,3 км ¦ 0,2 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Гкал/ч ¦ ¦1,5 Гкал/ч¦ ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Тимский ¦ 250 км ¦ ¦ ¦ ¦0,6 т.ква ¦ ¦ ¦ 0,3 км ¦ 0,4 км ¦ 0,3 км ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Фатежский ¦ ¦ ¦0,7 т.ква¦ 250 км ¦0,8 т.ква ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Хомутовский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Черемисиновский¦ ¦ ¦0,5 т.ква¦ ¦0,5 т.ква ¦ ¦ ¦ ¦3,2 Гкал/ч¦ ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Щигровский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,3 т.ква ¦ ¦ ¦ 2,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Гкал/ч ¦ ¦ ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦г. Курск ¦ 8,5 т.ква ¦6,5 т.ква ¦5,4 т.ква¦ ¦8,5 т.ква ¦ 0,5 км ¦ 0,8 км ¦ ¦ 0,8 км ¦ 0,5 км ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦г. Курчатов ¦ ¦4,9 т.ква ¦ ¦5,1 т.ква¦5,1 т.ква ¦ 0,4 км ¦ 0,5 км ¦ ¦ 0,7 км ¦ 0,4 км ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦г. Железногорск¦ 4,1 т.ква ¦ ¦4,2 т.ква¦ ¦4,2 т.ква ¦ 0,4 км ¦ 0,5 км ¦ ¦ 0,5 км ¦ ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦г. Льгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,6 км ¦ ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Гкал/ч ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦г. Щигры ¦ ¦ ¦2,3 т.ква¦ ¦ ¦ 0,5 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------¦-----------¦----------¦---------¦---------¦----------¦--------¦---------¦-----------¦----------¦-----------¦ ¦Всего ¦ 920 км ¦ 1650 км ¦ 1560 км ¦ 1650 км ¦ 1910 км ¦ 3,25 км¦ 2,9 км ¦ 1,4 км ¦ 4,7 км ¦ 1,8 км ¦ ¦по области ¦15,4 т.ква ¦19,1 т.ква¦ 20 т.ква¦11,1т.ква¦34,8 т.ква¦8,2 Гкал¦ 14 Гкал ¦ 3,5 Гкал ¦5,7 Гкал/ч¦32,9 Гкал/ч¦ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Форма 1 Эффективность программных мероприятий реформирования жилищно - коммунального хозяйства Курской области в 2002-2005 годах ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦Наименование¦ ¦ Сроки ¦ Прирост ¦Соци-¦ ¦ отрасли ¦ ¦реали- ¦---------------------------------------------¦аль- ¦ ¦ ¦ ¦ зации ¦Объемов ¦Ра- ¦При- ¦Плате-¦ в том числе:¦ ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, ¦бо- ¦были ¦жей в ¦------------------¦ эф- ¦ ¦ ¦ Наименование ¦ ¦услуг в ¦чих ¦(тыс.¦бюджет¦феде-¦бюджет¦муни-¦фект ¦ ¦ ¦ программы, ¦ ¦стоимо- ¦мест¦руб.)¦-всего¦раль-¦субъ- ¦ципа-¦(млн.¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ ¦ стном ¦ ¦ ¦ (тыс.¦ ный ¦ екта ¦льные¦руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦выраже- ¦ ¦ ¦ руб.)¦бюд- ¦ РФ ¦бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нии (в ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦жеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------¦---------------¦-------¦--------¦----¦-----¦------¦-----¦------¦-----¦-----¦ ¦ Жилищно - ¦Реформирование ¦2002 г.¦ 293900¦ - ¦ 4000¦ 37600¦18200¦ 16560¦ 2840¦ 70¦ ¦коммунальное¦ жилищно - ¦2003 г.¦ 332000¦ - ¦ 4100¦ 43900¦20600¦ 13050¦10250¦ 100¦ ¦ хозяйство ¦ коммунального ¦2004 г.¦ 355000¦ - ¦ 4200¦ 46500¦21900¦ 13680¦10920¦ 96¦ ¦ ¦ хозяйства ¦2005 г.¦ 338000¦ - ¦ 4300¦ 44700¦21000¦ 13300¦10400¦ 88¦ ¦ ¦Курской обл. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002-2005 годах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------¦---------------¦-------¦--------¦----¦-----¦------¦-----¦------¦-----¦-----¦ ¦ Всего ¦ ¦ ¦ 1318900¦ - ¦16600¦172700¦81700¦ 56590¦34410¦ 354¦ ¦ по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------

Форма 2 Объемы и источники финансирования программных мероприятий реформирования жилищно - коммунального хозяйства Курской области на 2002-2005 гг. ------------------------------------------------------------------------ ¦ ¦Объем ¦ в том числе по источникам финансирования: ¦ ¦ ¦финан-¦-------------------------------------------¦ ¦ Наименование ¦сиро- ¦феде- ¦бюджет¦муни-¦собств. ¦кредиты¦другие¦ ¦ программы ¦вания ¦раль- ¦субъ- ¦ципа-¦средства¦коммер-¦исто- ¦ ¦ ¦-всего¦ный ¦ екта ¦паль-¦предпри-¦ческих ¦чники ¦ ¦ ¦(млн. ¦бюджет¦ РФ ¦ные ¦ятий ¦ банков¦финан-¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦бюд- ¦ ¦ ¦сиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жеты ¦ ¦ ¦вания ¦ ¦-------------------¦------¦------¦------¦-----¦--------¦-------¦------¦ ¦ Программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реформирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилищно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Курской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на 2002-2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 г. ¦ 627,4¦ 38,2¦ 271,2¦ 302¦ - ¦ - ¦ 16 ¦ ¦ 2003 г. ¦ 707 ¦ 46 ¦ 280 ¦ 349¦ - ¦ - ¦ 32 ¦ ¦ 2004 г. ¦ 782 ¦ 50 ¦ 290 ¦ 408¦ - ¦ - ¦ 34 ¦ ¦ 2005 г. ¦ 869,3¦ 55 ¦ 300 ¦ 477¦ - ¦ - ¦ 37,3¦ ¦Всего 2002-2005 гг.¦2985,7¦189,2 ¦1141,2¦ 1536¦ - ¦ - ¦ 119,3¦ ------------------------------------------------------------------------

3.14.2. Подпрограмма "Здравоохранение"

Основной целью государственной политики в области реформирования здравоохранения на период до 2005 года является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности медицинской помощи путем создания правовых, экономических и организационных условий предоставления медицинских услуг, виды, качество и объемы которых соответствуют уровню заболеваемости и потребностям населения, современному уровню развития медицинской науки, а также ресурсам, которыми располагает область и население.

К 2005 году планируется завершить структурную перестройку стационарной помощи в городах и районах области, распределив стационары на:

  • больницы и отделения интенсивного наблюдения;

  • больницы и отделения восстановительного лечения;

  • больницы и отделения для лечения больных с хроническими заболеваниями;

  • больницы и отделения медико - социальной помощи.

В этот период времени в каждом муниципальном образовании и на уровне области будут созданы общие врачебные практики, выполняющие до 20 - 25% объемов амбулаторно - поликлинической помощи.

Начнется постепенная замена врачей на специально подготовленных средних медицинских работников в службе скорой медицинской помощи.

Особое внимание будет уделено развитию здравоохранения в сельской местности.

Основой оказания медицинской помощи на селе станет врач общей практики и активно помогающие ему фельдшерско - акушерские пункты. Дальнейшее развитие получат межрайонные клинико - диагностические центры, имеющие в своем составе передвижные виды диагностики и лечения, что особенно важно в условиях районов с малочисленным населением.

В соответствии с "Программой государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью" будет продолжена работа по оптимизации развития лечебной сети: сокращение коечного фонда, расширение стационарозамещающих технологий, формирование межрайонных специализированных отделений и центров.

В целях сохранения существующих медицинских технологий, совершенствования и внедрения современных методов диагностики и лечения в 2002 - 2005 гг. в рамках областной целевой программы "Развитие и укрепление материально - технической базы здравоохранения" за счет различных источников финансирования будет приобретено хирургическое, реанимационное, эндоскопическое, рентгенологическое, топографическое, физиотерапевтическое оборудование.

Программой предусмотрено строительство и реконструкция ряда объектов здравоохранения: областной детской инфекционной больницы в г. Курске, больничного комплекса и поликлиники в п. Медвенка, центральной районной больницы в г. Фатеже, стоматологической поликлиники Курского медицинского университета и др.

В целях стабилизации эпидемиологической ситуации по туберкулезу в области на период до 2004 года предусматривается приобрести диагностическое оборудование для туберкулезной службы за счет средств областного бюджета на сумму 16,5 млн. рублей.

Для организации системы профилактики сахарного диабета планируется осуществить мероприятия, направленные на предупреждение развития заболевания: создание областного и городского диабетологических центров; организация школ обучения больных сахарным диабетом; обеспечение лекарственными средствами и средствами контроля за состоянием здоровья больных.

Для улучшения демографической ситуации области предусматриваются меры по охране репродуктивного здоровья населения и улучшению медицинского обслуживания женщин и детей, направленные на снижение показателей материнской и младенческой заболеваемости и смертности.

В указанный период предусматривается обеспечить беременных женщин и кормящих матерей бесплатными медикаментами и витаминными препаратами.

В целях снижения смертности населения от сердечно - сосудистых заболеваний в 2002-2004 годах предусматривается ряд первоочередных мероприятий, направленных на комплексное решение проблем профилактики, диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями.

В указанный период намечено создание систем динамичного контроля за эпидемиологической ситуацией в области, заболеваемостью артериальной гипертонией, организация неврологических реабилитационных отделений для больных артериальной гипертонией и перенесших инсульт.

Будет укрепляться материально - техническая база амбулаторно - поликлинических учреждений и учреждений терапевтической и кардиологической служб.

В целях предупреждения распространения в Курской области ВИЧинфекции, снижения социально - экономических последствий от СПИДа на 2002-2005 годы намечены мероприятия по совершенствованию эпидемиологического надзора за распространением этого заболевания.

Всего по отрасли "Здравоохранение" в 2002-2005 годах будут реализовываться мероприятия по 11 федеральным целевым подпрограммам: "Дети Чернобыля", "Дети - сироты", "Безопасное материнство", "Анти-ВИЧ/СПИД", "О мерах по предупреждению распространения заболеваемости, передаваемых половым путем", "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом", "Онкология", "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Курской области", "Неотложные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту", "Сахарный диабет", "Вакцинопрофилактика".

Ввод областной детской инфекционной больницы в г. Курске

Цель: снижение детской смертности, повышение уровня и качества медицинского обслуживания.

Год начала и окончания строительства: 1988-2003 годы.

Проектная мощность: 150 коек.

Сметная стоимость: 88,5 млн. рублей в ценах 2001 года.

Выполнение на 1.01.2002 года - 28,4 млн. рублей.

Остаток на 1.01.2002 г.- 60,1 млн. рублей

Источники финансирования:

федеральный бюджет - 2002 г. - 3 млн. рублей;

бюджет субъекта РФ.

Строительство центральной районной больницы в г. Фатеже на 250 койко - мест

Цель: снятие медико - социальной напряженности в Фатежском районе.

Год начала и окончания строительства: 1990-2005 годы.

Проектная мощность: 250 коек.

Сметная стоимость: 194 млн. рублей в ценах 2001 года.

Выполнение на 1.01.2002 года - 6,8 млн. рублей.

Остаток на 1.01.2002 г. - 187,2 млн. рублей.

Источники финансирования:

  • федеральный бюджет;

  • бюджет субъекта РФ;

  • внебюджетные источники.

Строительство больничного комплекса на 150 койко-мест в п. Медвенка

Цель: повышение уровня и качества медицинского обслуживания населения района.

Год начала и окончания строительства: 1990-2005 годы.

Проектная мощность: 150 коек.

Сметная стоимость: 66,6 млн. рублей в ценах 2001 года.

Выполнение на 1.01.2002 года - 8,1 млн. рублей.

Остаток на 1.01.2002 г. - 58,5 млн. рублей.

Источники финансирования:

  • бюджет субъекта РФ;

  • внебюджетные источники.

Строительство стоматологической поликлиники Курского медицинского университета

Цель: улучшение медицинского обслуживания населения.

Год начала и окончания строительства: 1994-2002 годы.

Проектная мощность: 425 пос/мест, площадь - 10,6 тыс. кв. м.

Сметная стоимость: 61,1 млн. рублей в ценах 2002 года.

Выполнение на 1.01.2002 года за весь период строительства - 23,1 млн. рублей.

Остаток на 1.01.2002 г. - 38 млн. рублей.

Источники финансирования:

  • федеральный бюджет - 2002 г. - 24 млн. рублей;

  • собственные средства - 14 млн. рублей.

Реконструкция профилактория под центр реабилитации ветеранов войн и труда

Год начала и окончания строительства: 2000-2002 годы.

Проектная мощность: 200 коек.

Сметная стоимость: 43,9 млн. рублей в ценах 2001 года.

Выполнение на 1.01.2002 года за весь период строительства - 23,9 млн. рублей.

Остаток на 1.01.2002 г. - 20 млн. рублей.

Источники финансирования:

  • федеральный бюджет - 2002 г. - 18 млн. рублей;

  • бюджет субъекта РФ.

Всего на реализацию мероприятий в 2002-2005 году предполагается направить средства в сумме 438,4 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 181 млн. рублей, областного - 135,4 млн. рублей, привлеченных (внебюджетных) средств - 122 млн. рублей.


      Перспективы развития здравоохранения
      в Курской области в 2002-2005 годах
   ------------------------------------------------------------------
   ¦ Наименование показателей  ¦Ед. ¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г.¦
   ¦                           ¦изм.¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦ Численность врачей всех   ¦Чел.¦  5780 ¦  5759 ¦ 5697  ¦ 5675  ¦
   ¦  специальностей - всего   ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦   на 10000 населения      ¦    ¦    45 ¦    45 ¦   44,5¦   44,5¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦   Численность среднего    ¦Чел.¦ 13830 ¦ 13895 ¦13900  ¦14000  ¦
   ¦  медицинского персонала   ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦        - всего            ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦   на 10000 населения      ¦    ¦   108 ¦  108,5¦  109  ¦  110  ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦Число больничных учреждений¦Ед. ¦    96 ¦   94  ¦   93  ¦   92  ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦  Число больничных коек    ¦Коек¦ 14000 ¦13600  ¦13300  ¦13000  ¦
   ¦        - всего            ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦   на 10000 населения      ¦    ¦   109 ¦  106  ¦  104  ¦  102  ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦     Число врачебных       ¦Ед. ¦   211 ¦  212  ¦  212  ¦  212  ¦
   ¦       амбулаторно -       ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦поликлинических учреждений ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦ Мощность амбулаторно -    ¦ По ¦ 26850 ¦26900  ¦26950  ¦27000  ¦
   ¦поликлинических учреждений ¦сещ.¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦                           ¦ в  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦                           ¦сме-¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦                           ¦ ну ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦   на 10000 населения      ¦-"- ¦  209  ¦  210  ¦  211  ¦  212  ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦   Число фельдшерско -     ¦Ед. ¦   771 ¦  771  ¦  770  ¦  770  ¦
   ¦    акушерских пунктов     ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ------------------------------------------------------------------

Форма 2 Объемы и источники финансирования программных мероприятий по отрасли "Здравоохранение" Курской области в 2002-2005 гг. -------------------------------------------------------------------- ¦ ¦Объем ¦в т. ч. по источникам финансирования¦ ¦ ¦финан-¦------------------------------------¦ ¦ Наименование ¦сиро- ¦федера-¦бюджет¦муни-¦собств. ¦другие¦ ¦ мероприятия ¦вания,¦льный ¦субъ- ¦ципа-¦средства¦ исто-¦ ¦ ¦-всего¦бюджет ¦ектов ¦паль-¦предпри-¦ чники¦ ¦ ¦(млн. ¦ ¦ РФ ¦ные ¦ятий ¦финан-¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦бюд- ¦ ¦сиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жеты ¦ ¦вания ¦ ¦----------------------¦------¦-------¦------¦-----¦--------¦------¦ ¦ Анти-ВИЧ/СПИД" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 г. ¦ 2,0¦ 2,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 г. ¦ 2,0¦ 2,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦ 2,2¦ 2,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦ 2,2¦ 2,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого: ¦ 8,4¦ 8,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------¦------¦-------¦------¦-----¦--------¦------¦ ¦ "Неотложные меры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦борьбы с туберкулезом"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 г. ¦ 4,0¦ 4,0¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 г. ¦ 10,0¦ 4,5¦ 5,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦ 11,0¦ 5,0¦ 6,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого: ¦ 25,0¦ 13,5¦ 11,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------¦------¦-------¦------¦-----¦--------¦------¦ ¦ "Дети - инвалиды" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 г. ¦ 1,5¦ ¦ 1,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 г. ¦ 3,2¦ 1,5¦ 1,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦ 4,0¦ 2,0¦ 2,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого: ¦ 8,7¦ 3,5¦ 5,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------¦------¦-------¦------¦-----¦--------¦------¦ ¦ "Дети - сироты" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 г. ¦ 0,6¦ 0,4¦ 0,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 г. ¦ 0,7¦ 0,4¦ 0,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦ 0,8¦ 0,4¦ 0,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого: ¦ 2,1¦ 1,2¦ 0,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------¦------¦-------¦------¦-----¦--------¦------¦ ¦"Вакцинопрофилактика" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 г. ¦ 4,5¦ 4,5¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 г. ¦ 9,5¦ 4,5¦ 5,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦ 9,5¦ 4,5¦ 5,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦ 10,0¦ 4,5¦ 5,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого: ¦ 33,5¦ 18 ¦ 15,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------¦------¦-------¦------¦-----¦--------¦------¦ ¦ "Сахарный диабет" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 г. ¦ 11 ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 г. ¦ 12 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦ 14 ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦ 16 ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого: ¦ 53 ¦ 53 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------¦------¦-------¦------¦-----¦--------¦------¦ ¦ "Неотложные меры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по противодействию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ злоупотреблению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ наркотиками и их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦незаконному обороту" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 г. ¦ 1,7¦ 1,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 г. ¦ 2,9¦ 2,0¦ 0,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦ 3,0¦ 2,0¦ 1,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦ 3,1¦ 2,0¦ 1,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого: ¦ 10,7¦ 7,7¦ 3,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------¦------¦-------¦------¦-----¦--------¦------¦ ¦ "Материнство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детство" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 г. ¦ 5,0¦ ¦ 5,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 г. ¦ 5,5¦ ¦ 5,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого: ¦ 10,5¦ ¦ 10,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------¦------¦-------¦------¦-----¦--------¦------¦ ¦ "Дети Чернобыля" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 г. ¦ 4 ¦ 3 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 г. ¦ 16 ¦ 13 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого: ¦ 20 ¦ 16 ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------¦------¦-------¦------¦-----¦--------¦------¦ ¦ "Профилактика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечение артериальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гипертонии" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 г. ¦ 1,5¦ 1,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 г. ¦ 1,9¦ 0,4¦ 1,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦ 2,4¦ 0,4¦ 2,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦ 3,4¦ 0,4¦ 3,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого: ¦ 9,2¦ 2,7¦ 6,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------¦------¦-------¦------¦-----¦--------¦------¦ ¦ "Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ материально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ технической базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Курской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 г. ¦ 90 ¦ 42 ¦ 23 ¦ ¦ ¦ 25¦ ¦ 2003 г. ¦ 107,3¦ 5 ¦ 35,3¦ ¦ ¦ 67¦ ¦ 2004 г. ¦ 45 ¦ 5 ¦ 15 ¦ ¦ ¦ 25¦ ¦ 2005 г. ¦ 15 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ 5¦ ¦ Итого: ¦ 257,3¦ 57 ¦ 78,3¦ ¦ ¦ 122¦ ¦----------------------¦------¦-------¦------¦-----¦--------¦------¦ ¦ Всего по отрасли ¦ 438,4¦ 181 ¦ 135,4¦ ¦ ¦ 122¦ ¦ за 2002-2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в т.ч. по годам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 г. ¦ 125,8¦ 70,1¦ 30,7¦ ¦ ¦ 25¦ ¦ 2003 г. ¦ 171 ¦ 45,3¦ 58,7¦ ¦ ¦ 67¦ ¦ 2004 г. ¦ 91,9¦ 35,5¦ 31,4¦ ¦ ¦ 25¦ ¦ 2005 г. ¦ 49,7¦ 30,1¦ 14,6¦ ¦ ¦ 5¦ --------------------------------------------------------------------

3.14.3. Подпрограмма "Образование"

В 2002-2005 годах предполагается перейти к устойчивому развитию системы образования, удовлетворяющей интересы и потребности личности, общества и государства.

Реализация политики в сфере образования на период до 2005 года будет строиться с учетом обеспечения условий для реализации конституционных прав человека на образование, равенство доступа к образованию для различных социальных слоев, и территориальных групп населения.

Определяющее значение будет иметь деятельность по установлению социально приемлемого соотношения платных и бесплатных услуг в области образования при сохранении бесплатного и общедоступного общего образования.

Продолжится работа по совершенствованию структуры и содержанию общего образования.

В целях углубления процессов диверсификации образовательных учреждений дальнейшее развитие получат профильно - дифференцированные школы, классы с углубленным изучением отдельных предметов и интегрированных курсов.

В указанный период намечен комплекс мер по дальнейшему развитию предметных кабинетов, оснащению всех средних и основных школ электронно - вычислительной техникой.

Дальнейшее развитие получит сельская школа: намечается организация углубленного преподавания предметов, ориентированных на специфику новых форм сельскохозяйственного производства; развитие производственной деятельности в сельских учреждениях основного и среднего общего образования; поддержка и развитие новых типов сельских общеобразовательных учреждений (комплексов "детский сад-школа", фермерских школ, интернатов семейного типа).

Будет проведена работа по оптимизации сети малокомплектных сельских школ, путем развития дистанционного образования, внедрения системы "школьного автобуса".

В 2002-2005 годах продолжится эксперимент по переходу на 12- летний срок обучения в школе № 59 г. Курска, лицея № 12 г. Железногорска, Высоконодворской средней школе Медвенского района, Старковской школе Октябрьского района, Ноздрачевской школе и средней школе поселка имени маршала Жукова Курского района, Жерновецкой школе Золутухинского района.

В 2002-2003 годах предусматривается развитие и поддержка учреждений и организаций, работающих с одаренными детьми.

Предполагается внедрение новых методов работы с одаренными детьми, создание условий для их выявления, развития, адресной материальной поддержки этих детей через систему государственных премий и стипендий, проведение областных предметных олимпиад, творческих конкурсов.

В рамках областной целевой программы "Дети Чернобыля" будет продолжена работа по совершенствованию системы оказания социально - психологической и педагогической помощи детям, подвергшимся радиационному воздействию в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В 2002-2003 годах в областном бюджете предусматриваются средства на укрепление базы медицинского обслуживания детей в общеобразовательных учреждениях, находящихся на зараженной территории, обновление оборудования, подготовку и переподготовку кадров.

В целях социальной адаптации детей - инвалидов, интеграции их в обществе в 2002-2003 годах будут решаться вопросы по профилактике детской инвалидности, совершенствованию системы обучения детей с умственными и физическими отклонениями в развитии.

В рамках программы "Дети - инвалиды" за счет средств областного бюджета предусматривается обеспечить техническими средствами обучения, компьютерной техникой Курскую областную школу - интернат для слабослышащих и неслышащих детей, а также детский сад № 94 в г. Курске.

В городах Курске, Железногорске и Курчатове намечается создание на базе психолого - медико - педагогических центров базы для оказания реабилитационной помощи детям - инвалидам, в специальных коррекционных школах будут открыты диагностические классы.

В областном бюджете в 2002-2003 годах предусматриваются средства на оснащение образовательных учреждений для детей - сирот современным медицинским оборудованием.

Будет продолжена работа по организации летнего оздоровительного отдыха детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В целях сохранения сети общеобразовательных школ области, создания условий для получения начального, основного и среднего (полного) образования в 2002-2005 годах будет продолжена работа по укреплению материально - технической базы учреждений образования.

Намечен вывод сельских школ из аварийных зданий: Розгребельская - Б-Солдатского, Селинская - Дмитриевского, Верхне-Рогозецкая - Советского и Семеновская - Касторенского районов.

Мероприятиями Программы на период до 2005 года предусматривается:

  • - реконструкция пяти школ - интернатов: Верхне-Любажской вспомогательной школы - интерната для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Фатежского района; Клюквинской санаторной школы - интерната Курского района, Дмитриевской речевой школы - интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи; Теткинской коррекционной школы - интерната ; Октябрьской школы - интерната для детей - сирот Касторенского района; Обоянской специальной коррекционной школы;

  • - строительство детского дома в г. Железногорске.

В рамках программы "Развитие образования" предусматривается строительство учебного корпуса Курского государственного педагогического университета, пристройки учебного корпуса ПУ № 34 в п. Солнцево, реконструкция двух профессиональных училищ: ПУ № 1 в г. Курске и ПУ № 24 в г. Рыльске.

По федеральной адресной программе намечается строительство школы в с. 2-е Поныри Поныровского района на 174 места. В рамках этой же программы намечена реконструкция здания Курского городского дворца пионеров и школьников по ул. Ленина в г. Курске.

Всего по отрасли "Образование" будут реализовываться мероприятия по 7 федеральным целевым подпрограммам: "Дети - сироты", "Дети - инвалиды", "Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних", "Развитие социального обслуживания семьи и детей", "Одаренные дети", "Развитие образования", "Интеграция науки и высшего образования России".

Завершение строительства Клюквинской санаторной школы - интерната Курского района

Цель: создание условий для обучения, лечения тубинфицированных детей.

Год начала и окончания строительства: 1999-2003 годы.

Проектная мощность: 269 мест.

Сметная стоимость: 80,03 млн. рублей в ценах 2001 года.

Выполнение на 1.01.2002 года - 23,0 млн. рублей.

Остаток на 1.01.2002 г. - 57,03 млн. рублей.

Источники финансирования:

  • федеральный бюджет;

  • бюджет субъекта РФ

.

Реконструкция Верхне-Любажской вспомогательной школы - интерната для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Фатежского района

Цель: создание благоприятных условий для обучения, содержания и воспитания детей - сирот.

Год начала и окончания строительства: 2001-2003 годы.

Проектная мощность: 223 места.

Сметная стоимость: 19,54 млн. рублей в ценах 2001 года.

Выполнение на 1.01.2002 года за весь период строительства - 2 млн. рублей.

Остаток на 1.01.2002 г. - 17,54 млн. рублей.

Источники финансирования:

  • федеральный бюджет - 2002 г. - 2 млн. рублей;

  • бюджет субъекта РФ - 2002 г. - 250 тыс. рублей.

Строительство школы в с. 2-е Поныри Поныровского района

Цель: создание надлежащих условий для обучения.

Год начала и окончания строительства: 1999-2003 годы.

Проектная мощность: 172 ученических места.

Сметная стоимость: 28,8 млн. рублей в ценах 2001 года.

Выполнение на 1.01.2002 года - 90 тыс. рублей.

Остаток на 1.01.2002 г. - 28,61 млн. рублей.

Источники финансирования:

  • федеральный бюджет;

  • бюджет субъекта РФ.

Реконструкция Дмитриевской речевой школы - интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи

  • Цель: создание благоприятных условий для обучения, и реабилитации детей.

  • Год начала и окончания реконструкции: 2002 год.

  • Сметная стоимость: 1,6 млн. рублей в ценах 2001 года.

  • Источники финансирования:

  • федеральный бюджет;

  • бюджет субъекта РФ.

Реконструкция Теткинской коррекционной школы - интерната

  • Цель: создание благоприятных условий для обучения и реабилитации детей.

  • Год начала и окончания строительства: 2003-2004 годы.

  • Сметная стоимость: 10 млн. рублей в ценах 2001 года.

  • Выполнение 1.01.2002 года за весь период строительства - О млн. рублей.

  • Источники финансирования:

  • федеральный бюджет;

  • бюджет субъекта РФ.

Реконструкция Октябрьской школы - интерната для детей - сирот Касторенского района

  • Цель: создание благоприятных условий для обучения, содержания и воспитания детей - сирот.

  • Год начала и окончания строительства: 2003-2004 годы.

  • Сметная стоимость: 4,5 млн. рублей в ценах 2001 года.

  • Выполнение на 1.01.2002 года за весь период строительства - 0 млн. рублей.

  • Остаток на 1.01.2002 г. - 4,5 млн.рублей.

  • Источники финансирования:

  • федеральный бюджет;

  • бюджет субъекта РФ.

Реконструкция Обоянской специальной коррекционной школы

  • Цель: создание благоприятных условий для обучения и реабилитации детей.

  • Год начала и окончания строительства: 2004-2005 годы.

  • Сметная стоимость: 5 млн. рублей в ценах 2001 года.

  • Выполнение на 1.01.2002 года за весь период строительства - 0 млн. рублей.

  • Источники финансирования:

  • федеральный бюджет;

  • бюджет субъекта РФ.

Строительство детского дома в г. Железногорске

  • Цель: создание благоприятных условий для обучения, содержания и воспитания детей - сирот.

  • Год начала и окончания строительства: 2003-2005 годы.

  • Проектная мощность: 150 мест.

  • Сметная стоимость: 45,5 млн. рублей в ценах 2001 года.

  • Источники финансирования:

  • федеральный бюджет;

  • бюджет субъекта РФ;

  • внебюджетные источники.

Строительство учебного корпуса Курского государственного педагогического университета

  • Цель: повышение уровня и качества обучения учащейся молодежи.

  • Год начала и окончания строительства: 2004-2006 годы.

  • Проектная мощность: 1500 мест.

  • Сметная стоимость: 98,6 млн. рублей в ценах 2001 года.

  • Источники финансирования:

  • федеральный бюджет;

  • бюджет субъекта РФ.

Строительство школы - интерната для слабослышащих детей по проспекту Хрущева - ул. Аэродромная в г. Курске

  • Цель: создание благоприятных условий для обучения и реабилитации слабослышащих детей.

  • Год начала и окончания строительства: 2003-2005 годы.

  • Проектная мощность: 240 мест.

  • Сметная стоимость: 50,58 млн. рублей в ценах 2001 года.

  • Источники финансирования:

  • федеральный бюджет;

  • бюджет субъекта РФ.

Строительство пристройки учебного корпуса ПУ № 34 в пос. Солнцево

  • Цель: повышение уровня и качества обучения учащейся молодежи.

  • Год начала и окончания строительства: 1992-2003 годы.

  • Проектная мощность: 60 мест.

  • Сметная стоимость: 9,59 млн. рублей в ценах 2001 года.

  • Выполнение на 1.01.2002 года за весь период строительства - 3,5 млн. рублей.

  • Остаток на 1.01.2002 г. - 6,09 млн. рублей.

  • Источники финансирования:

  • федеральный бюджет - 2002 г. - 1 млн. рублей;

  • внебюджетные источники.

Реконструкция ПУ № 1 в г. Курске

  • Цель: повышение уровня и качества обучения учащейся молодежи.

  • Год начала и окончания реконструкции: 2003-2004 годы.

  • Проектная мощность:

  • Сметная стоимость: 6,7 млн. рублей в ценах 2001 года.

  • Источники финансирования:

  • федеральный бюджет; внебюджетные источники.

Реконструкция ПУ № 24 в г. Рыльске

  • Цель: повышение уровня и качества обучения учащейся молодежи.

  • Год начала и окончания реконструкции: 2004-2005 годы.

  • Сметная стоимость: 7,5 млн. рублей в ценах 2001 года.

  • Источники финансирования: федеральный бюджет;

  • внебюджетные источники.

Реконструкция здания Курского городского дворца пионеров и школьников г. Курске

  • Цель: улучшение условий для творческого развития детей.

  • Год начала и окончания реконструкции: 2003-2004 годы.

  • Проектная мощность: 800 пос. в день.

  • Сметная стоимость: 25 млн. рублей в ценах 2001 года.

  • Источники финансирования: бюджет субъекта РФ; внебюджетные источник.

Для реализации программных мероприятий предполагается направить средства в сумме 255,25 млн. руб., в т.ч. из федерального бюджета - 145,63 млн. руб., областного - 102,59 млн. руб., привлеченных (внебюджетных) средств - 7,03 млн. рублей.


      Перспективы развития образования
      в Курской области в 2002-2005 годах
   ------------------------------------------------------------------
   ¦ Наименование показателей  ¦Ед. ¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г.¦
   ¦                           ¦изм.¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦Колич. образ. школ - всего ¦ ед.¦ 888   ¦ 888   ¦ 888   ¦ 888   ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦Численность учащихся в них ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦всего:                     ¦тыс.¦ 162   ¦ 158   ¦ 156   ¦ 154   ¦
   ¦В том числе:               ¦чел.¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦    город                  ¦    ¦  94   ¦  90   ¦  86   ¦  83   ¦
   ¦    село                   ¦    ¦  62   ¦  60   ¦  58   ¦  56   ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦Из численности учащихся    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦обучающиеся                ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦В первую смену - всего:    ¦тыс.¦ 127   ¦ 122   ¦ 117   ¦ 113   ¦
   ¦в том числе:               ¦чел.¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦    город                  ¦    ¦  68   ¦  65   ¦  62   ¦  60   ¦
   ¦    село                   ¦    ¦  59   ¦  57   ¦  55   ¦  53   ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦Численность детей в        ¦тыс.¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦дошкольных учреждениях     ¦чел.¦  26   ¦  26   ¦  26   ¦  26   ¦
   ¦---------------------------¦----¦-------¦-------¦-------¦-------¦
   ¦Обеспеченность дошкольными ¦на  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦    образовательными       ¦100 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦      учреждениями         ¦мест¦  86   ¦  86   ¦  87   ¦  87   ¦
   ¦                           ¦де- ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦                           ¦тей ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦                           ¦дош.¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ¦                           ¦воз.¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   ------------------------------------------------------------------

Форма 2 Объемы и источники финансирования программных мероприятий по отрасли "Образование" Курской области в 2002-2005 гг. -------------------------------------------------------------------- ¦ ¦Объем ¦в т. ч. по источникам финансирования¦ ¦ ¦финан-¦------------------------------------¦ ¦ Наименование ¦сиро- ¦федера-¦бюджет¦муни-¦собств. ¦другие¦ ¦ программ, отраслей ¦вания,¦льный ¦субъ- ¦ципа-¦средства¦ исто-¦ ¦ ¦-всего¦бюджет ¦ектов ¦паль-¦предпри-¦ чники¦ ¦ ¦(млн. ¦ ¦ РФ ¦ные ¦ятий ¦финан-¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦бюд- ¦ ¦сиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жеты ¦ ¦вания ¦ ¦----------------------¦------¦-------¦------¦-----¦--------¦------¦ ¦"Развитие образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Курской области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 г. ¦ 30,4¦ 1,0¦ 29,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 г. ¦ 15,7¦ 5,5¦ 10,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦ 33,0¦ 32,2¦ 0,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦ 37,5¦ 35 ¦ 2,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого: ¦ 116,6¦ 73,7¦ 42,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------¦------¦-------¦------¦-----¦--------¦------¦ ¦"Социальная поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Курской области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 г. ¦ 0,03¦ ¦ 0,03¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 г. ¦ 0,05¦ ¦ 0,05¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦ 0,07¦ ¦ 0,07¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦ 0,1 ¦ ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого: ¦ 0,25¦ ¦ 0,25¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------¦------¦-------¦------¦-----¦--------¦------¦ ¦ "Дети - инвалиды" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 г. ¦ 0,5¦ 0,5¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 г. ¦ 2,3¦ 1,3¦ 1,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦ 5,7¦ 3,5¦ 2,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦ 8,5¦ 5,0¦ 3,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого: ¦ 17,0¦ 10,3¦ 6,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------¦------¦-------¦------¦-----¦--------¦------¦ ¦ "Дети - сироты" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 г. ¦ 2,0¦ 2,0¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 г. ¦ 21,4¦ 13,2¦ 8,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦ 10,9¦ 6,7¦ 4,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦ 13,7¦ 8,4¦ 5,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого: ¦ 48,0¦ 30,3¦ 17,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------¦------¦-------¦------¦-----¦--------¦------¦ ¦ "Дети Чернобыля" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 г. ¦ 2,31¦ ¦ 2,31¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого: ¦ 2,31¦ ¦ 2,31¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------¦------¦-------¦------¦-----¦--------¦------¦ ¦ "Одаренные дети" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 г. ¦ 0,51¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ 0,01¦ ¦ 2003 г. ¦ 0,57¦ ¦ 0,55¦ ¦ ¦ 0,02¦ ¦ Итого: ¦ 1,08¦ ¦ 1,05¦ ¦ ¦ 0,03¦ ¦----------------------¦------¦-------¦------¦-----¦--------¦------¦ ¦"Изучение православной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 г. ¦ 0,02¦ ¦ 0,02¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦ 0,02¦ ¦ 0,02¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦ 0,04¦ ¦ 0,04¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого: ¦ 0,08¦ ¦ 0,08¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------¦------¦-------¦------¦-----¦--------¦------¦ ¦ "Профилактика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ безнадзорности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ правонарушений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несовершеннолетних" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 г. ¦ 0,13¦ 0,13¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 г. ¦ 0,14¦ 0,14¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦ 0,16¦ 0,16¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого: ¦ 0,43¦ 0,43¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------¦------¦-------¦------¦-----¦--------¦------¦ ¦ Непрограммная часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (адресная) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 г. ¦ 2,0¦ 2,0¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 г. ¦ 26,9¦ 13,9¦ 13,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦ 18,6¦ 10,0¦ 8,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦ 22,0¦ 5,0¦ 10,0¦ ¦ ¦ 7,0 ¦ ¦ Итого: ¦ 69,5¦ 30,9¦ 31,6¦ ¦ ¦ 7,0 ¦ ¦----------------------¦------¦-------¦------¦-----¦--------¦------¦ ¦ Всего по отрасли ¦255,25¦ 145,63¦102,59¦ ¦ ¦ 7,03¦ ¦ за 2002-2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в т.ч. по годам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 г. ¦ 35,57¦ 5,63¦ 29,93¦ ¦ ¦ 0,01¦ ¦ 2003 г. ¦ 69,39¦ 34,04¦ 35,33¦ ¦ ¦ 0,02¦ ¦ 2004 г. ¦ 68,45¦ 52,56¦ 15,89¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦ 81,84¦ 53,4 ¦ 21,44¦ ¦ ¦ 7,0 ¦ --------------------------------------------------------------------
Продолжение

Официальный сайт Курской областной Думы http://kurskduma.ru, дата просмотра: 27 мая 2018 года
© 1998 - 2018 Управление по информационным технологиям и связи Курской областной Думы
счетчик посещений